Hinojosa Ramos, Edwin AntonioCalderon Garrido, Lisbeths Desingrid2024-02-272024-02-272021https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/3888La presente tesis que lleva por título “Auditoría Interna y el Sistema de Gestión de Seguridad de la información de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A., 2020”, tiene como objetivo determinar el grado de correlación entre la Auditoría Interna y el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A., durante el periodo 2020. El diseño de la investigación es no experimental – correlacional, con una población de ciento sesenta y cuatro colaboradores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A, cuya muestra fue de ciento quince colaboradores. Los instrumentos utilizados, fueron dos cuestionarios, uno para cada variable, los mismos que fueron validados por tres expertos; asimismo, se aplicó el Alfa de Cronbach para medir la confiabilidad. Se evaluó a la variable Auditoría Interna con su dimensión Calidad, y a la variable Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, a través de sus dimensiones Confiabilidad, Integridad y Disponibilidad. Los resultados obtenidos demuestran que estadísticamente existe una correlación significativa, con un coeficiente de correlación de 0,496, en un nivel moderado, entre la Auditoría Interna y el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A.application/pdfspainfo:eu-repo/semantics/openAccessAuditoríaSeguridad de la informaciónGestión de la seguridadCaja TacnaAuditoría interna y el sistema de gestión de seguridad de la información de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A., 2020info:eu-repo/semantics/bachelorThesis