El control interno en el área de tesorería y la gestión administrativa de las municipalidades distritales de la provincia de Tacna año 2011

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2016

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Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

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En las municipalidades distritales de la provincia de Tacna, existía un desconocimiento sobre el comportamiento del Control interno en el Área de Tesorería al año 2011. El objetivo general es: describir la manera de cómo se desarrolla dicho comportamiento; el desarrollo del ambiente interno del Área de Tesorería en sus diferentes componentes, se manifiestan de manera desfavorable y generalizada para la gestión administrativa. Se encuestaron a 80 servidores administrativos de 7 municipalidades distritales. Los resultados indican que el ambiente interno del Área de Tesorería, la puntuación negativa fue -78 a -92; el establecimiento de objetivos de -81 a -86; las actividades que se llevan son de -83 a -86; la información y comunicación, de -78 a -81, y el desenvolvimiento de las tareas de supervisión alcanzaron puntuaciones de -77 a -83, todas mayores a las puntuaciones positivas. Las puntuaciones se confirmaron bajo el supuesto de similitud de las opiniones de los servidores, a través la prueba de significancia de Chi Cuadrado, se determinó que en todos los caso tuvieron valores mayores a α = 0,05 corroborándose de este modo la hipótesis de trabajo enunciado.

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Keywords

Administración Local, Contabilidad, Auditoría, Gobierno

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