Influencia del sistema de control interno en el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría financiera en la sede central del Gobierno Regional de Tacna, 2024

dc.contributor.advisorPérez Mamani, Rubens Houston
dc.contributor.authorVargas Romero, Arlene Nancy
dc.date.accessioned2026-01-05T14:26:20Z
dc.date.available2026-01-05T14:26:20Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractEl trabajo tiene como objetivo el determinar la influencia del sistema de control interno en el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría financiera en la Sede Central del Gobierno Regional de Tacna, 2024; para lo cual la investigación es de tipo aplicado, de diseño no experimental, de nivel explicativo, los datos de corte transversal, la muestra es de 133 trabajadores, el enfoque es el cuantitativo y el instrumento es el cuestionario, que fue validado por tres expertos y la confiabilidad con el alpha de Cronbach. Se obtuvo que el 59,4 % de los trabajadores perciben de nivel regular la implementación del sistema de control interno, y el 60,1 % percibe de nivel regular el cumplimiento de las recomendaciones del informe. Se concluye que existe influencia significativa del sistema de control interno en el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría financiera, dado un chi-cuadrado = 23,724 (p = 0,000), y un pseudo R2 de Nagelkerke = 0,209; también se concluye que cada una de las dimensiones de la variable independiente, influyen en la variable dependiente.
dc.description.uriTesis
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5554
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.sourceUniversidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
dc.sourceRepositorio Institucional - UNJBG
dc.subjectSistema de control interno
dc.subjectCumplimiento de recomendaciones
dc.subjectAuditoría
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01
dc.titleInfluencia del sistema de control interno en el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría financiera en la sede central del Gobierno Regional de Tacna, 2024
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
renati.advisor.dni00791893
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-9279-2057
renati.author.dni00477931
renati.jurorSoto Huanca, Teodosio Rubén
renati.jurorMontero Zuñiga, Evelyn Trinidad
renati.jurorPérez Mamani, Rubens Houston
thesis.degree.disciplineCiencias Contables y Financieras
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado
thesis.degree.levelDoctorado
thesis.degree.nameDoctor en Ciencias Contables y Financieras

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