El sistema de control interno y su impacto en los estados financieros de la U.E. 0020 Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú, periodo 2020

dc.contributor.advisorAranibar Romero, Juan Francisco Martin
dc.contributor.authorOlortegui Sanchez, Juan Christian
dc.date.accessioned2026-02-26T16:12:57Z
dc.date.available2026-02-26T16:12:57Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractLa presente investigación tuvo como objetivo identificar si el sistema de control interno impacta en los estados financieros de la U.E. 020 Dirección de sanidad policial, periodo 2020. El tipo de investigación fue básica, documental y correlacional, con un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental. Comprendió una población de 59 trabajadores de la Unidad de Administración de la U.E. 0020 Dirección de sanidad de la policía nacional del Perú. El resultado de la investigación fue que el 52.5% de la población, considera que el sistema de control interno de la U.E. 020 Dirección de sanidad policial, en el periodo 2020, fue moderadamente eficiente, mientras que el 47.5% considera que el sistema de control interno de la U.E. 020 Dirección de sanidad policial, en el periodo 2020, fue eficiente. Respecto a la variable Estados financieros, la investigación determinó que el 55.9% de la población, considera que los estados financieros de la U.E. 020 Dirección de sanidad policial, en el periodo 2020, fue moderadamente confiable, mientras que el 44.1% considera que los Estados financieros de la U.E. 020 Dirección de sanidad policial, en el periodo 2020, fue muy confiable. La investigación permitió llegar a la conclusión, en base a la evidencia obtenida, que el sistema de control interno impacta en los estados financieros de la U.E. 0020 Dirección de sanidad de la policía nacional del Perú, periodo 2020. Finalmente se recomienda a la institución seguir realizando los esfuerzos para mantener y mejorar el correcto funcionamiento de los componentes del control interno para que los estados financieros continúen reflejando información confiable.
dc.description.uriTesis
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5795
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.sourceUniversidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
dc.sourceRepositorio Institucional - UNJBG
dc.subjectControl interno
dc.subjectControl gubernamental
dc.subjectEstados financieros
dc.subjectSistema de control
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02
dc.titleEl sistema de control interno y su impacto en los estados financieros de la U.E. 0020 Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú, periodo 2020
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
renati.advisor.dni70210652
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-8682-7441
renati.author.dni70557515
renati.jurorBegazo Portugal, Oscar Alfredo
renati.jurorZegarra Aquino, Melina
renati.jurorFajardo Espinoza, Evelyn Priscila
thesis.degree.disciplineContabilidad
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Unidad de Segunda Especialidad Profesional
thesis.degree.levelTítulo de Segunda Especialidad
thesis.degree.nameSegunda Especialidad Profesional en Auditoría Financiera

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